2026年度锡林郭勒盟非公有制
经济发展服务中心
预算公开
批复时间:2026年2 月14日
公开时间:2026年3月2日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1.承担锡林郭勒盟工商联(总商会)机关政务、事务等方面 运转保障服务工作。
2.依法维护非公有制经济组织和人士的合法权益;参与协调劳动关系工作。
3.协助有条件的非公有制经济组织申报各类政策性扶持资金和科技计划;助推锡林郭勒盟招商引资;为非公有制经济组织提供人才交流、培训等服务。
4.推进锡林郭勒盟工商联(总商会)非公有制经济信息服务
平台建设;为全盟各类非公有制经济组织提供信息咨询服务。
5.承担全盟工商联系统公益慈善等社会服务工作。
6.完成盟工商联(总商会)交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心1家。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年部门主要工作任务及目标
(一)聚焦教育培训,强化思想引领。统筹利用各类教育培训资源,深化民营经济人士理想信念教育。围绕党的二十届四中全会精神、《民营经济促进法》、宏观经济形势、现代企业制度等内容开展多层次、高水平培训教育,不断提升民营经济人士的能力素质。
(二)聚焦调查问需,精准建言献策。通过“政企恳谈会”、走访调研、问卷调查等形式,切实掌握民营企业困难诉求,用好调研报告、政协提案、社情民意等载体,精准反映企业的“急难愁盼”。
(三)聚焦服务提质,促进经济发展。“走出去、引进来”,引投资、落项目。加强同各地商(协)会的沟通联络和信息共享,在以企引企、以商招商上取得新成效。常态化开展“政会银企”对接、“政企恳谈”等活动。扎实推进“民企进边疆”“万企兴万村”行动。
(四)聚焦自身建设,夯实工作基础。发挥好盟总商会党委作用,持续推进民营企业“两个覆盖”工作。加强工商联队伍建设,不断增强工商联的组织力、凝聚力、战斗力,奋力开创工商联事业发展新局面。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2026年度收入、支出预算总计 107.97万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.7万元,增加12%。其中:
(一)收入预算总计107.97万元。包括:
1.本年收入合计107.97万元。
(1)一般公共预算拨款收入107.97万元,与上年相比增加11.7万元,增加11%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
2.上年结转结余为 0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。
(二)支出预算总计107.97万元。包括:
1.本年支出合计107.97万元。
(1)一般公共服务(类)支出82.61万元,主要用于人员经费、办公经费、非公企业经费等工作。与上年相比增加9.51万元,增加13%。主要原因:主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(2)公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(3)社会保障和就业(类)支出9.67万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比增加 1.01万元,增加 12 %。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(4)卫生健康(类)支4.23万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比增加0.46万元,增加12%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(5)住房保障(类)支出11.46万元,主要用于人员经费,用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比增加0.72万元,增加 7 %。主要原因是2026年工资基数上调,住房公积金上涨。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年收入预算合计107.97万元,包括本年收入107.97万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入107.97万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0 万元,占 0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年支出预算合计107.97万元,其中:
基本支出107.97万元,占100%;
项目支出0万元,占0 %;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占 0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年度财政拨款收、支总预算107.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 11.7万元,增加11%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算107.万元,与上年相比增加11.7万元,增加11%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(一)一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算82.61万元,与上年相比增加9.51万元,增加13%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:我单位不涉及此项目。
(三)社会保障和就业支出(类)。
1.行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算9.68万元,与上年相比增加1.02万元,增加12%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.67万元,与上年相比增加0.4万元,增长12%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.56万元,与上年相比增长0.06万元,增长12%。主要原因是2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。
(五)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算9.16万元,与上年相比增加0.72万元,增长9%。主要原因是2026年工资基数上调,住房公积金上涨。
2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算2.3万元,与上年相比增加0万元,增长0%。无变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算107.97万元,其中:
(一)人员经费100.25万元。主要包括:基本工资30.86万元、津贴补贴12.21元、奖金7.02万元、绩效工资21.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、 其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金9.16万元、其他工资福利支出4.85万元、对个人和家庭的补助0.18万元等。
(二)公用经费7.72万元。主要包括:办公费3.85万元、工会经费1.53万元、福利费2.34万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项目。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项目。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026一般公共预算机关运行经费预算支出7.72万元,主要包括以下支出:办公费3.85万元、工会经费1.53万元、福利费2.34万元等。与上年相比增加3万元,增长9%。主要原因是根据2025年新下发的办公费计算办法,人均办公费增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王蓉莉 联系电话:15148684686