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2026年度锡林郭勒盟工商业联合会部门 预算公开

< 返回 信息来源:锡盟工商联办公室 发布日期:2026-03-02

2026年度锡林郭勒盟工商业联合会部门

预算公开

批复时间:20262 月14

公开时间:202632

    

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

  • 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

  • 主要职能职责

1、贯彻落实党的理论路线方针政策及自治区党委、盟委决 策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商,发挥民主监督作用。

2、开展理想信念教育,引导非公有制经济人士自觉做爱国 敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。自觉投身脱贫攻坚、光彩事业和公共慈善事业,积极履行社会责任。宣传表彰先进典型,培养优秀 企业家队伍。

3、负责非公有制企业党建工作,引导企业建立工会等群团 组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业 文化建设。

4、搭建非公有制经济人士反映诉求平台,为非公有制经济 人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方 面服务。承担政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 5、加强与各地工商界的联系,协助各级政府开展招商引资 活动,组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,促进经贸合作交流。

6、对旗县市(区)工商联和所属商(协)会进行指导、引 导和服务,推动组织规范化建设。

7、协调非公有制企业构建和谐劳动关系,参与劳动争议调 解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人士依法维护合法权益。

8、依法加强会产管理、经营和保护。

9、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、盟非公有制企业党建办公室。本部门下属单位包括:锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:锡林郭勒盟工商业联合会部门本级、锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟工商业联合会

财政拨款的行政单位

2

锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心

公益一类事业单位

三、2026年部门主要工作任务及目标

(一)聚焦教育培训,强化思想引领。统筹利用各类教育培训资源,深化民营经济人士理想信念教育。围绕党的二十届四中全会精神、《民营经济促进法》、宏观经济形势、现代企业制度等内容开展多层次、高水平培训教育,不断提升民营经济人士的能力素质。

(二)聚焦调查问需,精准建言献策。通过“政企恳谈会”、走访调研、问卷调查等形式,切实掌握民营企业困难诉求,用好调研报告、政协提案、社情民意等载体,精准反映企业的“急难愁盼”。

(三)聚焦服务提质,促进经济发展。走出去、引进来”,引投资、落项目。加强同各地商(协)会的沟通联络和信息共享,在以企引企、以商招商上取得新成效。常态化开展“政会银企”对接、“政企恳谈”等活动。扎实推进“民企进边疆”“万企兴万村”行动。

(四)聚焦自身建设,夯实工作基础。发挥好盟总商会党委作用,持续推进民营企业“两个覆盖”工作。加强工商联队伍建设,不断增强工商联的组织力、凝聚力、战斗力,奋力开创工商联事业发展新局面。

第二部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年度收入、支出预算总计    439.13万元,与上年相比收、支预算总计各增加33.42万元,增8%。其中:

(一)收入预算总计439.13万元。包括:

1.本年收入合计439.13万元。

1)一般公共预算拨款收入439.13万元,与上年相比增加37.74万元,增加9%。主要原因:一是2026年非公经济专项资金由31万增加至50万元;二是2026年工资基数上调,导致工资、社会保险、住房公积金等相应增加

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)     0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)   0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0     万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作

2.上年结转结余为 0万元。与上年相比减少4.32万元,减少100%我单位本年无结余

(二)支出预算总计439.131万元。包括:

1.本年支出合计439.13万元。

1)一般公共服务(类)支出341.58万元,主要用于人员经费、办公经费、非公企业经费等工作。与上年相比增加32.13万元,增加10%一是2026年非公经济专项资金由31万增加至50万元;二是2025年工资基数上调,导致工资、社会保险、住房公积金等相应增加

2)公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是我单位不涉及此项工作

3)社会保障和就业(类)支出45.91万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比增加1.14万元,增加 3 %主要原因是2026年工资基数上调,导致工资、社会保险、住房公积金等相应增加

4)卫生健康(类)支15.14万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比减少0.59万元,增加 4%。主主要原因是2026年工资基数上调,导致工资、社会保险、住房公积金等相应增加

5)住房保障(类)支出36.49万元,主要用于人员经费,用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比减少0.45万元,减少  1 %。主要原因是2025年一名公务员调走,公积金相应减少。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年收入预算合计439.13万元,包括本年收入439.13万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入439.13万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0 万元,占 0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0 %

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占0 %

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年支出预算合计439.13万元,其中:

基本支出389.13万元,占89%

项目支出50万元,占11%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出 0万元,占 0 %

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年度财政拨款收、支总预算     439.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加33.42万元,增加8%一是2026年非公经济专项资金由31万增加至50万元;二是2026年工资基数上调,导致工资、社会保险、住房公积金等相应增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算439.13万元,与上年相比增加33.42万元,增加8%一是2026年非公经济专项资金由31万增加至50万元;二是2026年工资基数上调,导致工资、社会保险、住房公积金等相应增加

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算208.97万元,与上年相比增加7.94万元,增长4%。变动原因人员工资等增长。

2.民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联支出。年初预算0万元,与上年相比减少35.32万元,减少100%。变动原因为是2026年调整其他民主党派及工商联支出为一般行政管理事务,我单位本年无其他民主党派及工商联支出

3.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务支出。年初预算50万元,与上年相比增加50万元,增加100%。变动原因为是2026年调整其他民主党派及工商联支出为一般行政管理事务,我单位本年新增一般行政管理事务支出

4.民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算82.61万元,与上年相比增加9.51万元,增加13%。主要原因2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:我单位不涉及此项目

(三)社会保障和就业支出(类)。

1.行政事业养老支出(款)行政单位离退休。年初预算14.81万元,与上年相比增加 0万元,增加0%无变动

 2.行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算31.1万元,与上年相比增加1.15万元,增加4%。变动原因2026年工资基数增加,养老保险支出相应增长

(四)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.2万元,与上年相比增加0.09万元,增加1%。变动原因2026年工资基数增加,行政单位医疗支出相应增长

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.67万元,与上年相比增加0.4万元,增长12%。主要原因2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.27万元,与上年相比增加0.1万元,增长3%1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.67万元,与上年相比增加0.4万元,增长12%。主要原因2026年工资基数上调,工资及各类社会保险上涨。

(五)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算30.85万元,与上年相比增加0.11万元,增长0.3%。主要原因2026年工资基数上调,住房公积金上涨。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算5.64万元,与上年相比减少0.56万元,减少9%。变动原因20251名公务员调走

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算389.13万元,其中:

(一)人员经费344.41万元。主要包括:基本工资98.72万元、津贴补贴80.56、奖金36.93万元、绩效工资21.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.1万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、 其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金30.85万元、其他工资福利支出18.92万元、退休费14.81万元、生活补助4.53万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元等。

(二)公用经费44.72万元。主要包括:办公费7.31万元印刷费2万元、邮电费1万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.5万元、工会经费5.14万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出9.13万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出6.82万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,占三公经费的95%;公务接待费支出0.32万元,占三公经费的5%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出6.82万元,比上年预算减少1.68万元,20% 其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项目

2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项目

2)公务用车运行维护费预算支出6.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,无变化

3.公务接待费预算支出0.32万元,比上年预算减少1.68万元,主要原因是根据上级文件要求计算比例计算公务接待费,计算结果减少

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2025国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会单位2026预算安排项目 1个,项目预算总金额50万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。

一)非公经济工作

1.项目概述

一是通过举办锡盟商回乡考察及外埠商会考察、招商引资等活动,发展区域优势产业,促进民营经济高质量发展。二是承担锡盟对外开放窗口和招商引资平台业务。三是用于非公企业党建办公室日常工作开展。招商引资和对外联络过程中产生的交通费、公务接待、差旅费及其他相关费用等。四是召开六届四次执委会。五是用于非公企业党建办公室日常工作开展。六是用于工商联开展服务非公经济日常行政工作。

2.立项依据

一是《中共锡盟委办公室关于印发<锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔201967号)。二是锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)购买社会管理性服务项目协议书(与异地商会共同签订招商引资服务协议)。三是中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》(锡党发[2019]8号)

3.实施主体

锡林郭勒盟工商业联合会

4.实施方案

根据财政批复招商引资及对外联络经费制定本年业务预算 ,主要用于招商引资、对外联络工作费用 

5.实施周期

202611日至20261231日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算30

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会部门2026一般公共预算机关运行经费预算支出44.72万元,主要包括以下支出:办公费7.31万元印刷费2万元、邮电费1万元、维修(护)费0.3万元、租赁费1万元、公务接待费0.32元、劳务费0.5万元、工会经费5.14万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出9.13万元等。上年相比增加8.76万元,增长24%。主要原因是:2026年福利费及工会会费增长;二是根据2025年上级文件规定,人均办公经费增长。

    十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟工商业联合会单位2026年度政府采购支出预算总额6.8万元,其中:拟采购货物支出6.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

  2026年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算50万元,占全部项目预算的100%

第三部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王蓉莉               联系电话:15148684686

 

 第五部分2026年度锡林郭勒盟工商业联合会部门(单位)预算表

1、收支总表.xlsx

2、收入总表.xlsx

3、支出总表.xlsx

4、财政拨款收支总表.xlsx

5、一般公共预算支出表.xlsx

6、一般公共预算基本支出表.xlsx

7、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

8、政府性基金预算支出表.xlsx

9、国有资本经营预算支出表.xlsx

10、项目支出表.xlsx

11、项目绩效目标表.xlsx

12、政府采购预算表.xlsx