2025年度锡林郭勒盟非公有制
经济发展服务中心
预算公开
批复时间:2025年2 月28日
公开时间:2025年3月 14日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1.承担锡林郭勒盟工商联(总商会)机关政务、事务等方面 运转保障服务工作。
2.依法维护非公有制经济组织和人士的合法权益;参与协调劳动关系工作。
3.协助有条件的非公有制经济组织申报各类政策性扶持资金和科技计划;助推锡林郭勒盟招商引资;为非公有制经济组织提供人才交流、培训等服务。
4.推进锡林郭勒盟工商联(总商会)非公有制经济信息服务
平台建设;为全盟各类非公有制经济组织提供信息咨询服务。
5.承担全盟工商联系统公益慈善等社会服务工作。
6.完成盟工商联(总商会)交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心1家。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年部门主要工作任务及目标
一是进一步推动政策落实。以《中共中央关于加强新时代工商联工作的意见》为统领,按照自治区具体实施意见,对照我盟任务分工,加强协调调度,督促各地各部门按要求完成年度工作任务。二是进一步强化思想政治引领。持续加大教育培训力度,线上线下相结合,统筹发挥各类教育培训资源,深化民营经济人士理想信念教育。三是进一步加强调查研究。通过“政企沟通会”、民营企业座谈会、实地调研走访等形式全面及时反映民营企业存在的困难问题,积极建言献策,助力我盟营商环境不断优化。四是进一步提升经济服务水平。继续深化金融助企、法律服务、消费帮扶等工作,扎实开展“万企兴万村”、“民企进边疆”等工作。五是进一步加强自身建设。加强党对工商联工作的全面领导,成立锡盟总商会党委,打造高质量工商联队伍,把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围,不断开创工商联事业发展新局面。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2025年度收入、支出预算总计 96.27万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.43万元,增减少16%。其中:
(一)收入预算总计96.27万元。包括:
1.本年收入合计96.27万元。
(1)一般公共预算拨款收入96.27万元,与上年相比增加13.43万元,增加8%。主要原因是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人,2025年新增1人预算。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位不涉及此项工作。
2.上年结转结余为 0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。
(二)支出预算总计96.27万元。包括:
1.本年支出合计96.27万元。
(1)一般公共服务(类)支出73.10万元,主要用于人员经费、办公经费、非公企业经费等工作。与上年相比增加11.66万元,增加19%。主要原因:一是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人,2025年新增1人预算。
(2)公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是我单位不涉及此项工作。
(3)社会保障和就业(类)支出8.66万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比增加 1.38万元,增加 19 %。主要原因是预算一体化系统生成2025年金额未扩大,按照工资实际预算生成。
(4)卫生健康(类)支3.77万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比增加0.59万元,增加18%。主要原因:一是预算一体化系统生成2025年金额未扩大,按照工资实际预算生成。
(5)住房保障(类)支出10.74万元,主要用于人员经费,用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比减少0.19万元,减少 3 %。主要原因是2024年对住房补贴进行整改,住房补贴金额下降。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年收入预算合计96.27万元,包括本年收入96.27万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入96.27万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0 万元,占 0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年支出预算合计96.27万元,其中:
基本支出96.27万元,占100%;
项目支出0万元,占0 %;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占 0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年度财政拨款收、支总预算96.27万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 13.43万元,增加16%。增加原因是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人,2025年新增1人预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算96.27万元,与上年相比增加14.43万元,增加 16%。增加原因是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人,2025年新增1人预算。上述两个原因导致支出预算变化。
(一)一般公共服务(类)
1.民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算73.1万元,与上年相比增加9.66万元,增加16%。变动原因是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人,2025年新增1人预算。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:我单位不涉及此项目。
(三)社会保障和就业支出(类)。
1.行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算8.66万元,与上年相比增加1.38万元,增加19%。变动原因:一是预算一体化系统生成2025年金额未扩大,按照工资实际预算生成。二是非公有制经济发展服务中心2024年预算为6人,2025年新增1人预算。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.27万元,与上年相比增加0.51万元,增长18%。变动原因:预算一体化系统生成2025年金额未扩大,按照工资实际预算生成。二是2025年预算增加一人。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.5万元,与上年相比增0.13万元,增长35%。变动原因:一是预算一体化系统生成2025年金额未扩大,按照工资实际预算生成。二是2025年预算增加一人。
(五)住房保障支出(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算8.44万元,与上年相比增加1.55万元,增长22%。变动原因是2025年人员工资基数上涨及新增预算1人。
2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算2.3万元,与上年相比增加1.74万元,增长43%。变动原因:一是2024年对住房补贴进行整改,2025年住房补贴发放金额减少。二是2025年预算增加一人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算96.27万元,其中:
(一)人员经费91.55万元。主要包括:基本工资25.79万元、津贴补贴11.74元、奖金6.58万元、绩效工资20.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、公务员医疗补助缴费0.5万元、 其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金8.44万元、其他工资福利支出5.52万元等。
(二)公用经费4.72万元。主要包括:办公费1.54万元、工会经费1.41万元、福利费1.77万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项目。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因我单位不涉及此项目。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025一般公共预算机关运行经费预算支出4.72万元,主要包括以下支出:办公费1.54万元、工会经费1.41万元、福利费1.77万元等。与上年相比增加1.03万元,增长9%。主要原因是:一2024年福利费及工会会费增长;二是新增预算1人导致经费增长
十二、政府采购支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心单位2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王蓉莉 联系电话:15148684686