2024年度锡林郭勒盟工商业联合会(单位)预算公开
批复时间:2024年 2月25 日
公开时间: 2024年3月15日
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门(单位)预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1、贯彻落实党的理论路线方针政策及自治区党委、盟委决 策部署。参与全盟政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商,发挥民主监督作用。
2、开展理想信念教育,引导非公有制经济人士自觉做爱国 敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。自觉投身脱贫攻坚、光彩事业和公共慈善事业,积极履行社会责任。宣传表彰先进典型,培养优秀 企业家队伍。
3、负责非公有制企业党建工作,引导企业建立工会等群团 组织,并为其开展活动、发挥作用提供必要条件,加强企业 文化建设。
4、搭建非公有制经济人士反映诉求平台,为非公有制经济 人士提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方 面服务。承担政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 5、加强与各地工商界的联系,协助各级政府开展招商引资 活动,组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,促进经贸合作交流。
6、对旗县市(区)工商联和所属商(协)会进行指导、引 导和服务,推动组织规范化建设。
7、协调非公有制企业构建和谐劳动关系,参与劳动争议调 解、仲裁。帮助非公有制企业和非公有制经济人士依法维护合法权益。
8、依法加强会产管理、经营和保护。
9、完成盟委、行署交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、经济服务部、会员部、盟非公有制企业党建办公室。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,包括:锡林郭勒盟工商业联合会部门本级
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
三、2024年部门(单位)主要工作任务及目标
(一)强化思想政治引领,加强理想信念教育。一是继续开展“百名”民营企业家能力素质提升培训,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务,结合开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动”,多措并举引导民营经济人士坚定理想信念,增强发展信心。二是深入学习《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》(民营经济31条)、习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信、习近平总书记关于支持和发展民营经济的重要讲话、重要指示精神等相关内容,开展政策宣传进商会、进企业活动,做好政策解读工作,帮助企业用好用足政策,为完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事贡献力量。
(二)加强调查研究,为民营经济发展建言献策。一是深入企业、商会开展调查研究,通过调研报告、政协提案、社情民意等方式,积极建言献策,为盟委、行署了解民营企业运行真实情况,出台支持民营经济政策措施提供有力数据支撑。二是切实发挥政协工商联界别委员的作用,引导民营经济人士围绕民营经济发展热点难点问题建言献策。三是深入各地规模以上民营企业、新经济组织、工商联执常委企业、所属商协会开展党建工作调研指导,引导非公经济组织规范开展党内政治生活,协调解决工作中的困难、问题,切实提高民营经济党建工作水平。
(三)加强对外联络工作,积极促进企业交流合作。一是成立或设立外埠商会及总商会联络处3家,借助商会平台开展招商推介、产品展示等活动。二是充分发挥已有商(协)会平台作用,根据我盟重点招商引资工作安排,组织相关职能部门及旗县开展走访活动、进行招商推介。三是加强与盟科技局的合作联动,为民营企业科技创新和转型升级提供释疑解惑、校企对接、项目申报等服务。
(四)持续开展“万企兴万村”行动,助力乡村全面振兴。一是加强与异地蒙商联系,精准选择联引对象,主动联系宣传、推介项目,以举办回报家乡专题座谈会、恳谈会等形式,引导民营企业家积极参与“回报家乡”专项行动。二是依托北京地区工商联、商协会及相关企业开展消费帮扶、产销对接活动。三是适时举办“万企兴万村”行动推进会暨京蒙协作洽谈会。四是深化典型选树宣传,大力宣传报道民营企业参与“万企兴万村”行动所取得的成效,增强民营企业的成就感、荣誉感和获得感。
(五)优化“政会银企”合作机制,持续深化金融助企服务。一是积极开展银企对接活动,畅通银企资金供需信息,持续优化金融服务。二是优化“政会银企”合作机制,联合金融办、银监局、各大银行等相关部门,共同开展走访调研、对接座谈会等活动,主动为企业搭建金融服务桥梁,加大对实体经济的金融支持。
(六)优化完善法律维权服务机制,为民营企业保驾护航。一是加强与各成员单位间的密切配合,扎实推进涉案企业合规第三方监督评估机制规范有序运行。二是积极开展构建和谐劳动关系相关工作,加强宣传引导,重点培养副主席、副会长企业申报和谐劳动关系单位。
(七)加强对民营企业宣传,持续讲好民营企业故事。持续做好选树典型和先进典型的宣传推广工作,广泛挖掘党建引领企业,持续深化与电视台、日报社、网信办、“学习强国”等各类平台的合作,在全盟范围内遴选一批典型民营企业、商协会组织和优秀个人进行深入采访和全面宣传,讲好讲实民营经济人士健康成长及民营经济健康发展故事,提高工商联影响力、号召力,营造全社会关心支持民营经济的浓厚氛围,完成年初设定的宣传目标任务。
(八)立足职能职责,继续做好机关党建工作。持续做好党的二十大精神学习宣传、民族团结进步示范盟创建、意识形态、保密等工作。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,积极开展多元化活动,加强民营经济人士思想政治引领,推动党建各项工作落地落实。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会(本级)2024年度收入、支出预算总计405.38万元,与上年相比收、支预算总计各减少506.57万元,减少56%。其中:
(一)收入预算总计405.38万元。包括:
1.本年收入合计315.29万元。
(1)一般公共预算拨款收入315.29万元,与上年相比减少490.91万元,减少61%。主要原因是2024年民营经济高质量发展专项资金取消。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是0。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为90.09万元。与上年相比增加15.66万元,减少15%。主要原因是2023年剩余结余资金90.09万元。
(二)支出预算总计405.38万元。包括:
1.本年支出合计405.38万元。
(1)一般公共服务(类)支出321.53万元,主要用于人员经费、办公经费、招商引资对外联络经费、六届三次执委会经费及民营经济高质量发展专项经费。与上年相比减少 494.85万元,减少 61%。主要原因是2024年民营经济高质量发展专项资金取消。
(2)公共安全(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)社会保障和就业(类)支出36.6万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比减少 13.09 万元,减少 26 %。主要原因是2023年社会保障和就业中有一名退休人员职业年金,2024年无此项预算。
(4)卫生健康(类)支出19.93万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比减少 1.95 万元,减少 9 %。主要原因是2023年退休一名行政工勤人员,考录一名公务员,二者产生差额。
(5)住房保障(类)支出27.33万元,主要用于人员经费,用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比增加3.33万元,增长 14 %。主要原因是2023年新考录一名公务员,住房公积金和住房补贴增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是计划2024年年底工作计划全部完成。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年收入预算合计405.38万元,包括本年收入315.29万元,上年结转结余90.09万元。其中:
本年一般公共预算收入315.29万元,占78%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入90.09万元,占22 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
一般公共预算收入包含人员经费及公用经费284.29万元、招商引资对外联络经费8万元、非公党建办公室经费8万元,六届三次执委会会议经费15万元。
上年结转结余一般公共预算收入包含招商引资对外联络经费1万元、民营经济高质量发展专项资金69.09万元。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会部门2024年支出预算合计405.38万元,其中:
基本支出284.29万元,占70%;
项目支出121.09万元,占30%;
事业单位经营支出0万元,占0 %;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
基本支出包含一般公共服务支出200.44万元,社会保障和就业支出36.6万元,卫生健康支出19.93万元,住房保障支出27.33万元。
项目支出包含一般公共服务支出121.09万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年度财政拨款收、支总预算 405.38万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少506.57万元,减少56%。主要原因是2024年民营经济高质量发展专项资金取消。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算 4.5.38万元,与上年相比减少506.57万元,减少56%。主要原因是2024年民营经济高质量发展专项资金取消。
(一)一般公共服务(类)
1.行政运行(项)。年初预算200.44万元,与上年相比减少187.65万元,减少48%。变动原因是2023年民营经济高质量发展专项资金转移支付部分列入行政运行,2024年民营经济高质量发展专项资金转移支付取消。
2.一般行政管理事务。年初预算20万元,与上年相比增加15.69万元,增长364%。变动原因是2023年一般行政管理事务为招商引资和对外联络,2023年已使用完。20万为2023年发改局拨付盟本级招商引资专项经费,2023年未使用完成,结转到2024年。两个专项产生15.69元差额。
3.其他民主党派支出。年初预算101.09万元,与上年相比减少320.89万元,减少76%。变动原因为是2024年民营经济高质量发展专项资金取消,导致其他民主党派支出减少。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:不存在此项目。
(三)社会保障和就业支出(类)。
1.行政单位离退休。年初预算15.18万元,与上年相比增加 1.24万元,增长9%。变动原因是2023年新增一名退休人员。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算21.41万元,与上年相比增加0.66万元,增长3%。变动原因是2023年新考录一名公务员。
3.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元,与上年相比减少15万元,减少100%。变动原因是2024年无退休人员,故未做职业年金预算。
(四)卫生健康支出(类)
1.突发公共卫生事件应急处理。年初预算0万元,与上年相比减少4.9万元,减少100%。变动原因是2024年度无突发公共卫生事件应急处理预算。
2. 行政单位医疗。年初预算18.69万元,与上年相比增加2.76万元,增长17%。变动原因是2023年新录用一名公务员,同时2024年退休人员公务员医疗补助合并到行政单位医疗中,导致行政单位医疗增加。
3. 公务员医疗补助。年初预算1.24万元,与上年相比减少1.25万元,增长50%。变动原因是2024年预算退休人员公务员医疗补助合并到行政单位医疗中。
(五)住房保障支出(类)
1. 住房公积金。年初预算20.48万元,与上年相比增加0.22万元,增长1%。变动原因是2023年一名行政工勤退休,考录一名公务员,产生差额。
2. 购房补贴。年初预算6.85万元,与上年相比增加3.05万元,增长80%。变动原因是2023年新增考录一名公务员,调任一名公务员,同时工资基数增长。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算284.29万元,其中:
(一)人员经费254.85万元。主要包括:基本工资63.42万元、津贴补贴77.48万元、奖金14.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.41万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.1万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、 其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金20.48万元、其他工资福利支出22.26万元、退休费15.18万元、医疗费补助10.59万元等。
(二)公用经费29.44万元。主要包括:办公费2.58万元、维修
(护)费0.3万元、工会经费3.43万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出1.02万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的 24%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元,比上年预算增加(减少)0.08万元,增长1 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项目。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 6.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项目。
(2)公务用车运行维护费预算支出6.5万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是盟工商联车辆保有量为1。
3.公务接待费预算支出 2万元,比上年预算增加0.08万元,主要原因上年公务接待费结转1万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,不存在此项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项目。
其中:
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会年部门预算安排项目 5个,项目预算总金额121.09万元。其中,财政本年拨款金额31万元,财政拨款结转结余90.09万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金 0万元。
(一)工商联(总商会)六届三次执委会会议经费
1.项目概述
通过召开六届三次执委会使民营经济人士及时了解民营经济领域相关政策及我盟民营经济发展情况,增强民营经济 人士干事 创业的信心,进一步增强民营经济高质量发展。
2.立项依据
《中共锡盟委办公室关于印发<锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2019〕67号);《中华全国工商业联合会章程》。
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
计划与2024年3月底4月初召开六届三次执委会。 会议听取审议六界常委会报告,审议有关人事事项,审议通过六界常委会工作报告的决议等事项。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算15万元。
(二)非公企业党建
1.项目概述
一是通过非公党建办公室工作发挥民营党建先锋示范带动作用,以高质量党建促进高质量民营经济发展工作;二是工商联为民营企业家搭建桥梁纽带,鼓励民营企业家发展,为民营经济发展助力。
2.立项依据
1.关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行)(中发办〔2012〕11号)
2.关于非公有制经济组织和社会组织党建工作机构设置的通知;(锡机编发{2014}45号)
3.《中共锡盟委办公室关于印发<锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2019〕67号)
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复非公企业党组织建设资金制定本年业务预算 ,主要用于支付非公党组织建设工作办公经费、支付非公党组织建设工作各项调研费用、非公党组织及非公党务工作者培训工作费用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算8万元。
(三)招商引资和对外联络业务经费
1.项目概述
一是通过举办锡盟商回乡考察及外埠商会考察、招商引资等活动,发展区域优势产业,促进民营经济高质量发展;二是承担锡盟对外开放窗口和招商引资平台业务。
2.立项依据
一是《中共锡盟委办公室关于印发<锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2019〕67号)
二是锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)购买社会管理性服务项目协议书(与异地商会共同签订招商引资服务协议)
三是中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》(锡党发[2019]8号)
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复招商引资及对外联络经费制定本年业务预算 ,主要用于招商引资、对外联络工作日常办公费用 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算8万元
(四)盟本级招商引资工作经费
1.项目概述
本项目主要用于2024年开展招商引资专项活动费用
2.立项依据
《中共锡盟委办公室关于印发<锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2019〕67号);中共锡盟委 锡盟行署 印发《推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案》(锡党发[2019]8号);锡林郭勒盟工商业联合会(总商会)购买社会管理性服务项目协议书(与异地商会共同签订招商引资服务协议)
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复招商引资及对外联络经费制定本年业务预算 ,主要用于招商引资、对外联络工作日常办公费用 。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20万元
(五)民营经济高质量发展专项资金
1.项目概述
本项目主要用于2024年促进民营经济高质量发展各项工作
2.立项依据
盟委、行署《印发<推动落实自治区关于促进民营经济高质量发展若干措施工作方案>的通知》(锡党发〔2019〕8号);盟委、行署《关于印发<锡林郭勒盟加快培育内蒙古百强民营企业行动计划(2020年-2022年)>的通知》(锡党发〔2019〕13号);《关于印发锡林郭勒盟民营经济发展领导小组办公室2020年工作要点的通知》(锡民营办字〔2020〕10号)。
3.实施主体
锡林郭勒盟工商业联合会
4.实施方案
根据财政批复民营经济高质量发展专项资金制定本年业务预算 ,经费主要开展开展万企兴万村活动,举办消费帮扶、产销对接、考察调研等活动。依托外埠商会开展对外联络等活动。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算69.09万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟工商业联合会本级2024年一般公共预算机关运行经费预算支出29.44万元,主要包括以下支出:办公费2.58万元、维护(修)费0.3万元、工会经费3.43万元、福利费3.44万元、公务用车维护费6.5万元、其他交通费12.18万元、其他商品和服务支出1.02万元。与上年相比减少0.66万元,减少2%。主要原因是:2023新录用公务员无公务员交通补助。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额3.42万元,其中:拟采购货物支出3.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。分别为机动车保险服务0.32万元;车辆加油服务0.6万元;车辆维修和保养0.5万元;其他印刷服务2万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆 1辆,其中,一般公务用车 1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算121.09 万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式: