2024年度锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心预算公开
批复时间:2024年2月25日
公开时间: 2024年3月15日
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度部门(单位)预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1.承担锡林郭勒盟工商联(总商会)机关政务、事务等方面 运转保障服务工作。
2.依法维护非公有制经济组织和人士的合法权益;参与协调劳动关系工作。
3.协助有条件的非公有制经济组织申报各类政策性扶持资金和科技计划;助推锡林郭勒盟招商引资;为非公有制经济组织提供人才交流、培训等服务。
4.推进锡林郭勒盟工商联(总商会)非公有制经济信息服务
平台建设;为全盟各类非公有制经济组织提供信息咨询服务。
5.承担全盟工商联系统公益慈善等社会服务工作。
6.完成盟工商联(总商会)交办的其他工作任务。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心1家。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年部门(单位)主要工作任务及目标
(一)加强调查研究,强化思想政治引领。一是深入学习《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》(民营经济31条)、习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信、习近平总书记关于支持和发展民营经济的重要讲话、重要指示精神等相关内容,开展政策宣传进商会、进企业活动,做好政策解读工作,帮助企业用好用足政策,为完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事贡献力量。二是深入企业、商会开展调查研究,通过调研报告、政协提案、社情民意等方式,积极建言献策,为盟委、行署了解民营企业运行真实情况,出台支持民营经济政策措施提供有力数据支撑。
(二)优化完善法律维权服务机制,为民营企业保驾护航。一是加强与各成员单位间的密切配合,扎实推进涉案企业合规第三方监督评估机制规范有序运行。二是积极开展构建和谐劳动关系相关工作,加强宣传引导,重点培养副主席、副会长企业申报和谐劳动关系单位。
(三)加强对外联络工作,积极促进企业交流合作。一是成立或设立外埠商会及总商会联络处3家,借助商会平台开展招商推介、产品展示等活动。二是充分发挥已有商(协)会平台作用,根据我盟重点招商引资工作安排,组织相关职能部门及旗县开展走访活动、进行招商推介。三是加强与盟科技局的合作联动,为民营企业科技创新和转型升级提供释疑解惑、校企对接、项目申报等服务。
(四)持续开展“万企兴万村”行动,助力乡村全面振兴。一是加强与异地蒙商联系,精准选择联引对象,主动联系宣传、推介项目,以举办回报家乡专题座谈会、恳谈会等形式,引导民营企业家积极参与“回报家乡”专项行动。二是依托北京地区工商联、商协会及相关企业开展消费帮扶、产销对接活动。三是适时举办“万企兴万村”行动推进会暨京蒙协作洽谈会。四是深化典型选树宣传,大力宣传报道民营企业参与“万企兴万村”行动所取得的成效,增强民营企业的成就感、荣誉感和获得感。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年度收入、支出预算总计82.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.73万元,增长(减少)16%。其中:
(一)收入预算总计82.84万元。包括:
1.本年收入合计82.84万元。
(1)一般公共预算拨款收入82.84万元,与上年相比增加11.73万元,增长16%。主要原因是2023年新调入事业单位工作人员1名。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是0。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少1.44万元,减少100%。主要原因是2024年无此项工作安排。
(二)支出预算总计82.84万元。包括:
1.本年支出合计82.84万元。
(1)一般公共服务(类)支出61.44万元,主要用于人员经费、办公经费。与上年相比增加 8.64万元,增长16%。主要原因是2023年新调入事业单位工作人员1名。
(2)公共安全(类)支出0万元,主要用于不存在此项内容。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)社会保障和就业(类)支出7.28万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比增加0.93万元,增长15%。主要原因是2023年新调入事业单位工作人员1名。
(4)卫生健康(类)支出3.18万元,主要用于人员经费,用于缴纳社会保险。与上年相比减少1.01万元,减少24 %。主要原因是2024年无突发疫情经费支出。
(5)住房保障(类)支出10.93万元,主要用于人员经费,用于缴纳住房公积金及发放住房补贴。与上年相比增加3.12万元,增长 40 %。主要原因是2023年新调入事业单位工作人员1名。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是计划2023年年底工作计划全部完成。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年收入预算合计82.84万元,包括本年收入82.84万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入82.84万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0万元,占0 %;
一般公共预算收入包含人员经费及公用经费82.84万元。
上年结转结余一般公共预算收入包含疫情防控经费0万元。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中2024年支出预算合计82.84万元,其中:
基本支出82.84万元,占0%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
基本支出包含一般公共服务支出61.44万元,社会保障和就业支出7.28万元,卫生健康支出3.18万元,住房保障支出10.93万元。
项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年度财政拨款收、支总预算82.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.73万元,增长16%。主要原因是2023年调入事业单位工作人员1人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算82.84万元,与上年相比增加11.73万元,增长16%。主要原因是是2023年调入事业单位工作人员1人。
(一)一般公共服务(类)
1.事业运行支出。年初预算61.44万元,与上年相比增加8.68万元,增长16%。变动原因为2023年人员增加,导致人员经费增加。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。变动原因:不存在此项目。
(三)社会保障和就业支出(类)。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算7.28万元,与上年相比增加0.93万元,增长15%。变动原因是人员增加、工资增长、社会保险及公积金基数增加导致经费增加。
(四)卫生健康支出(类)
1.突发公共卫生事件应急处理。年初预算0万元,与上年相比减少1.44万元,减少100%。变动原因是2024年度无突发公共卫生事件应急处理预算。
2. 事业单位医疗。年初预算2.76万元,与上年相比增加(减少)0.38万元,增长16%。变动原因是2023年新调入事业单位工作人员1名,导致事业单位医疗增加。
3.公务员医疗补助。年初预算0.42万元,与上年相比增加0.05万元,增长14%。变动原因是2023年新调入事业单位工作人员1名,导致公务员医疗补助增加。
(五)住房保障支出(类)
1. 住房公积金。年初预算6.89万元,与上年相比减少0.94万元,增长16%。变动原因是2023年新调入事业单位工作人员1名,导致公务员医疗补助增加。
2. 购房补贴。年初预算4.04万元,与上年相比增加2.18万元,增长100%。变动原因是2023年新调入事业单位工作人员1名,导致购房补贴增加。。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算82.84万元,其中:
(一)人员经费79.14万元。主要包括:基本工资21.75万元、津贴补贴12.22万元、奖金5.49万元、绩效工资17.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.28万元、职工基本医疗保险缴费2.76万元、公务员医疗补助缴费0.42万元、 其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金6.89万元、其他工资福利支出4.65万元等。
(二)公用经费3.69万元。主要包括:办公费0.2万元、邮电费0.9万元、工会经费0.98万元、福利费0.87万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项目。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项目。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因为不存在此项目。
3.公务接待费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,不存在此项目。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项目。
其中:
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟非公有制经济发展服务中心预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金 0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.69万元,主要包括以下支出:办公费1.32万元、工会经费1.17万元、福利费1.21万元。与上年相比增加 0.74 万元,增长25%。主要原因是:人员增加,导致办公经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0 万元,占全部项目预算的0%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王蓉莉 联系电话:8111588